Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 441/2016 Ochranné oblečenie 102,74 s DPH 75/2016 16.09.2016 REMPO, s.r.o., Bratislava vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 17.09.2016
    Faktúra 408/2016 Vymaľovanie miestností 130,00 s DPH 02.09.2016 Pittner Ján, maliar-natierač, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 468/15 školenie kuričov 100,00 s DPH 66/2015 28.10.2015 Ing. A. Adamec Donoval Pavel Donoval vedúci údržby 30.10.2015
    Faktúra 360/15 Materiál na tabule - projekt 104,59 s DPH 03.09.2015 MPL trading Donoval vedúci údržby 23.09.2015
    Faktúra 599/15 materiál 2,36 s DPH 49/2015 22.12.2015 Daniel Friebert vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 347/2016 Oprava chladiaceho boxu 111,84 s DPH 27.06.2016 COOLOR NB Donoval vedúci údržby 05.04.2017
    Faktúra 409/2016 Vymaľovanie ŠMŠ 2 190,00 s DPH 58/2016 02.09.2016 Pittner Ján, maliar-natierač, Kremnica vecúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 16.09.2016
    Faktúra 603/15 materiál 294,49 s DPH 124/2015 22.12.2015 ing. Ján Spisiak - stenia import-export vedúci údržby Pavel Donoval vedúci údržby 31.12.2015
    Faktúra 468/13 rýchlovárna kanvica 12,53 s DPH 35/2013 05.11.2013 Elektro Friebert Windisch Stanislav Windisch vychovávateľ 18.10.2013
    Objednávka 60/2012-Šk PC, papier, myš skener, mikrovlnka, skartátor s DPH 17.12.2012 Officeland, s.r.o. Mgr. Čecho Mgr. Anna Pulišová zastup. riad. školy 17.12.2012
    Objednávka 58/2012-Šk Objednávka toneru - 8 ks s DPH 14.12.2012 Magic Print, s.r.o. Mgr. Čecho Ján Čecho zastupujúci ZR 17.12.2012
    Faktúra 182/2024 intrnet 19,22 s DPH Zmluva 15.08.2024 DTnet Mgr. Čecho Mgr. Čecho zástupca RŠ 16.08.2024 01.10.2024
    Faktúra 447/2016 Batérie alkalické 33,58 s DPH 19.09.2016 Daniel Friebert Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 13.10.2016
    Faktúra 352/2016 Koberec ŠMŠ 324,10 s DPH 30.06.2016 DK 60 Havířov Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 246/2016 Pracovné odevy 187,32 s DPH 09.05.2016 Pravoné odevy ZIGO Mgr. Černická Mgr. Černická zástupca pre šmš 05.04.2017
    Faktúra 507/2016 učebné pomôcky do šmš 446,20 s DPH 12.10.2016 INSGRAF zástupca pre šmš Mgr. Černická zástupca pre šmš 14.10.2016
    << | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | >> zobrazené záznamy: 8621-8636/8636
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • +421 45 6742 420 (škola), +421 45 6742 090 (internát),
        0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
        0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
      • Československej armády 183/1
        96701 Kremnica
        Slovakia
      • 051958767
      • Sama Chalupku 286/21, Kremnica
    • Prihlásenie