Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 1/2012 Preprava žiakov s DPH 17.01.2012 Jan-Pal trans ZŠI pre SP V. Gaňu Krmnica Mgr. Jana Jánošková riaditeľka
    Faktúra 237/2020 dezinfekčné prostriedky, papierové servítky 206,93 s DPH 02.11.2020 Hagleitner Service center, Senec Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 251/2020 mopy 155,96 s DPH 11.11.2020 4Home, Praha Fronková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 250/2020 učebnice 22,59 s DPH 11.11.2020 SPN Mladé letá, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Vetráková 08.01.2021
    Faktúra 248/2020 servisné práce-kopírka, toner 192,00 s DPH 10.11.2020 Peter Straňák-PROFI SERVIS, Vinodol Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 247/2020 interiérové vybavenie 1 417,00 s DPH 09.11.2020 Nomiland, Košice Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 245/2020 vyúčtovacia faktúra-el.energia 248,03 s DPH 09.11.2020 ZSE Energia,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 244/2020 telekomunikačné služby 194,88 s DPH 09.11.2020 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 243/2020 záloha-plyn 817,50 s DPH 09.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 242/2020 záloha-plyn 2 098,50 s DPH 06.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 241/2020 vyúčtovacia faktúra-plyn 1 308,72 s DPH 06.11.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 240/2020 záloha-el.energia 1 035,00 s DPH 06.11.2020 ZSE Energia,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 239/2020 internet 64,22 s DPH 05.11.2020 ZHnet 01, s.r.o. Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 238/2020 učebnice 11,30 s DPH 04.11.2020 SPN Mladé letá, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 236/2020 materiál podľa dodacieho listu 304,23 s DPH 02.11.2020 Ján Búry, Kremnica Donoval Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 253/2020 počítač 982,00 s DPH 16.11.2020 OfficeLand,Bratislava Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 235/2020 učebnice 37,40 s DPH 29.10.2020 SPN Mladé letá, Bratislava Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 234/2020 vodné,stočné,zrážky 592,85 s DPH 29.10.2020 SVPS,B.Bystrica Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 233/2020 telekomunikačné služby 198,52 s DPH 28.10.2020 Slovak Telekom,Bratislava Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 232/2020 telekomunikačné služby 192,81 s DPH 28.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8315