Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 448/2012 Vodné, stočné, zrážková voda 620,94 s DPH 08.10.2012 Veolia voda 16.01.2013
    Faktúra 22/2013 Zemný plyn 5 749,92 s DPH 10.01.2013 SPP 18.04.2013
    Faktúra 19/2013 Telekomunikačné služby pevná linka 13,14 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom 18.04.2013
    Faktúra 7/2013 Telekomunikačné služby pevná linka 53,87 s DPH 07.01.2013 Slovak Telekom 18.04.2013
    Faktúra 39/2013 Zemný plyn 322,17 s DPH 22.01.2013 SPP 18.04.2013
    Faktúra 58/2013 Úrazové poistenie 6,64 s DPH 29.01.2013 Komunálna poistovňa 18.04.2013
    Faktúra 51/2013 Telekomunikačné služby mobilná linka 87,91 s DPH 24.01.2013 Slovak Telekom 18.04.2013
    Faktúra 54/2013 práce s UNC060 25,00 s DPH 25.01.2013 Mesto Kremnica 18.04.2013
    Faktúra 52/2013 Predplatné časopisu Škola 2013 22,00 s DPH 24.01.2013 JurisDat - M.Medlen 18.04.2013
    Faktúra 50/2013 Osvedčenie o absolvovaní predprimáneho zdelávania 18,06 s DPH 24.01.2013 ŠEVT, a.s. 18.04.2013
    Faktúra 4/2013 Vodné, stočné, zrážková voda 863,05 s DPH 07.01.2013 Veolia voda 18.04.2013
    Faktúra 6/2013 Vodné, stočné, zrážková voda 610,46 s DPH 07.01.2013 Veolia voda 18.04.2013
    Zmluva 2014-1-SK01-KA101-000238 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+ 9 015.00 s DPH 18.08.2014 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odború prípravu 12.09.2014
    Faktúra 5/2013 Vodné, stočné, zrážková voda 271,93 s DPH 07.01.2013 Veolia voda 18.04.2013
    Faktúra 46/2013 Tonery 109,44 s DPH 22.01.2013 Magic Print s.r.o. 18.04.2013
    Faktúra 358/2012 Telekomunikačné služby pevná sieť 81,95 s DPH 08.08.2012 Slovak Telekom 04.10.2012
    Faktúra 75/2013 Toner 26,00 s DPH 08.02.2013 Sfinga - Miriam Chmúrová 18.04.2013
    Faktúra 65/2013 Zemný plyn 2 341,00 s DPH 04.02.2013 SPP 18.04.2013
    Faktúra 45/2013 Vodné, stočné, zrážková voda 59,24 s DPH 22.01.2013 Veolia voda 18.04.2013
    Faktúra 77/2013 Telekomunikačné služby 100,02 s DPH 14.02.2013 GTS SLovakia, a.s. 18.04.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9174
    • Kontakty

      • Spojená škola internátna Kremnica
      • +421 45 6742 420 (škola), +421 45 6742 090 (internát),
        0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
        0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
      • Československej armády 183/1
        96701 Kremnica
        Slovakia
      • 051958767
      • Sama Chalupku 286/21, Kremnica
      • Kutnohorská 675/20, Kremnica
    • Prihlásenie