|
|
Objednávka |
188/2025
|
detská kovová preliezka - Projekt Tesco
|
204,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ihrisko Pricolino |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
507/2025
|
detská kovová preliezka - Projekt Tesco
|
204,99 |
s DPH |
obj.č. 188/2025
|
|
20.10.2025 |
Ihrisko- Lefary |
Mgr. Drexlerová Zuzana |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
230,00 |
s DPH |
obje.č. 173/2025
|
|
17.10.2025 |
Raabe |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2025
|
znalecký posudok na auto
|
60,00 |
s DPH |
obj.č. 183/2025
|
|
15.10.2025 |
Ing. Miroslav Szabo |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
501/2025
|
vodné stočné SOU- POV ukon.zmluv.
|
0,12 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.10.2025 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2025
|
Led, žiarovky
|
11,18 |
s DPH |
obj.č. 184/2025
|
|
15.10.2025 |
Elektro - Friebert |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2025
|
tonery
|
42,06 |
s DPH |
objč.č. 182/2025
|
|
15.10.2025 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Z26/2025
|
poistenie PC
|
47,04 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.10.2025 |
Alianz |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2025
|
vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus
|
600,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Adam Čajka |
Mgr. Mrázová, PhD. |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2025
|
vzdeláv.pedag.a org.príprava - Projekt Erasmus
|
800,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.10.2025 |
Adam Čajka |
Mgr. Mrázová, PhD. |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492/2025
|
materiál na údržbu
|
406,53 |
s DPH |
objč.č 159/2025
|
|
14.10.2025 |
Ján Búry |
Baka Marián |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
vypracovanie - posudok na budovu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Milan Marcibál |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489/2025
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
78,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
09.10.2025 |
Espik Group |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
487/2025
|
tonery
|
103,16 |
s DPH |
obj.č. 176-1/2025
|
|
09.10.2025 |
MIP |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
87,00 |
s DPH |
obj.č. 178/2025
|
|
09.10.2025 |
OPistropolitana |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
185/2025
|
kanc.potreby, kalenáre
|
175,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lyreco |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
170,00 |
s DPH |
obj.č. 180/2025
|
|
09.10.2025 |
Albion Books |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
478/2025
|
pečiatky
|
114,22 |
s DPH |
obj.č. 178/2025
|
|
09.10.2025 |
Ing.Amália Černajová-ČERTEX,Žiar nad Hronom |
Livia Koniarová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
179,90 |
s DPH |
obj.,č. 181/2025
|
|
09.10.2025 |
AITEC sro |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
506/2025
|
učebnice z príspevku MŠVVaM
|
95,92 |
s DPH |
obj.č. 181/2025
|
|
09.10.2025 |
AITEC sro |
Mgr. Durbáková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
23.10.2025 |