Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 252/2019 skyling 95,80 s DPH 04.11.2019 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 396/2016 Telekomunikačné služby 59,96 s DPH 09.08.2016 hospodárka hospodárka 16.09.2016
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018 10.10.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018 s DPH 01.06.2018 01.06.2018
Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
Faktúra 158/2020 internet 29,22 s DPH 05.08.2020 Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015 s DPH 03.07.2015 03.07.2015
VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 611/2016 Stravné lístky 128,76 s DPH 30.11.2016 hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 05.12.2016
VO: Súhrnná správa 3/2017 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2017 s DPH 01.03.2018 15.03.2018
Faktúra 577/2017 Interiérové vybavenie 87,00 s DPH 62/2017 13.10.2017 Mgr.Černická Ing. Mošková riaditeľka 20.10.2017
VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017 s DPH 14.03.2018 15.03.2018
Faktúra 377/2017 Kniha 20,40 s DPH 30.06.2017 hospodárka hospodárka 07.07.2017
Faktúra 204/2023 vykonané práce+dod.materiál 4 685,44 s DPH DL2023054 07.09.2023 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.09.2023 17.01.2024
Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
Faktúra 656/2016 Učebnice AJ 35,00 s DPH 14.12.2016 Mgr.Durbáková Ing. Mošková riaditeľka 30.12.2016
Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
Faktúra 05/2017 Potraviny 625,77 s DPH 09.01.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 11.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8527