Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 668/2017 Potraviny 188,18 s DPH 22.11.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 29.12.2017
Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 862020 plachta, prešívaný vankúš 118,30 s DPH 06.05.2020 Mgr.Balážová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
Faktúra 1212020 perá 52,80 s DPH 09.06.2020 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 07.07.2020
Faktúra 202/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 07.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018 10.10.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018 s DPH 01.06.2018 01.06.2018
Faktúra 396/2016 Telekomunikačné služby 59,96 s DPH 09.08.2016 hospodárka hospodárka 16.09.2016
VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 78/2022 ošetrujúca tekutina do bubl.valcov 129,82 s DPH 04.04.2022 PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.04.2022 29.04.2022
Faktúra 443/2012 Oprava kosačky 160,70 s DPH 04.10.2012 16.01.2013
VO: Súhrnná správa 3/2016 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2016 s DPH 05.10.2016 04.01.2016
Faktúra 204/2023 vykonané práce+dod.materiál 4 685,44 s DPH DL2023054 07.09.2023 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.09.2023 17.01.2024
Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
Faktúra 607/2016 Potraviny 312,32 s DPH 30.11.2016 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.12.2016
Faktúra 611/2016 Stravné lístky 128,76 s DPH 30.11.2016 hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 05.12.2016
zobrazené záznamy: 1-20/8075