Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 222021 inzercia 144,00 s DPH 03.02.2021 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 18.05.2021
VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
Faktúra 286/2019 masážny stôl 139,80 s DPH 09.12.2019 Mgr.Kapustová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.01.2020
Faktúra 158/2020 internet 29,22 s DPH 05.08.2020 Mgr.Čecho Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 08.01.2021
Faktúra 225/2021 telekomunikačné služby 194,14 s DPH 05.10.2022 28.11.2022
Faktúra 78/2022 ošetrujúca tekutina do bubl.valcov 129,82 s DPH 04.04.2022 PaedDr.Miklošovičová Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 06.04.2022 29.04.2022
Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
Faktúra 732/2017 Vláčkodráha 36,15 s DPH 11.12.2017 Mgr.Haško Ing. Mošková riaditeľka 29.12.2017
Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
VO: Súhrnná správa 1/2012 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012 s DPH 02.04.2012 02.04.2012
Faktúra 216/2018 telekomunikačné služby 67,14 s DPH 20.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
Faktúra 204/2023 vykonané práce+dod.materiál 4 685,44 s DPH DL2023054 07.09.2023 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.09.2023 17.01.2024
VO: Súhrnná správa 4/2016 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016 s DPH 30.12.2016 15.01.2017
Faktúra 214/2019 fixy stierateľné 48,00 s DPH 19.09.2019 Koniarová Lívia Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 202/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 07.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 87-1/2018 bioroztok 360,00 s DPH 09.04.2018 Donoval Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 401/2017 Interiérové vybavenie 496,30 s DPH 27.07.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 01.08.2017
zobrazené záznamy: 1-20/8808