|
Faktúra |
266/2023
|
cestovný príkaz
|
464,91 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
Mgr.Kormaňák |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.10.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
377/2017
|
Kniha
|
20,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
07.07.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
Faktúra |
338/2017
|
Škola v prírode
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
16.06.2017 |
|
Faktúra |
340/2017
|
Vyúčtovacia faktúra el.energia
|
263,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
hospodárka |
|
hospodárka |
|
16.06.2017 |
|
Faktúra |
286/2019
|
masážny stôl
|
139,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Mgr.Kapustová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.01.2020 |
|
Faktúra |
252/2019
|
skyling
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
214/2019
|
fixy stierateľné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Koniarová Lívia |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.10.2019 |
|
Faktúra |
401/2017
|
Interiérové vybavenie
|
496,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
riaditeľka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
01.08.2017 |
|
Faktúra |
862020
|
plachta, prešívaný vankúš
|
118,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
Mgr.Balážová |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
|
|
15.01.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
Faktúra |
69/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
824,39 |
s DPH |
08/2019
|
|
25.03.2019 |
|
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
telekomunikačné služby
|
81,74 |
s DPH |
1-289472794909
|
|
18.03.2019 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.03.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
577/2017
|
Interiérové vybavenie
|
87,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
13.10.2017 |
|
Mgr.Černická |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
20.10.2017 |
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
Faktúra |
279/2023
|
skylink
|
52,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
09.11.2023 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
16.11.2023 |
17.01.2024 |
|
Faktúra |
732/2017
|
Vláčkodráha
|
36,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Mgr.Haško |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |