|
|
Faktúra |
479/14
|
Náklady na realizáciu elektr. aukcie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
hospodárka |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
673/2017
|
Dejepis
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
Mgr.Donovalová |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
telekomunikačné služby
|
194,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
607/2016
|
Potraviny
|
312,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
611/2016
|
Stravné lístky
|
128,76 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
hospodárka |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
05.12.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
443/2012
|
Oprava kosačky
|
160,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2017
|
Potraviny
|
29,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
skyling
|
95,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Mgr.Haško |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
656/2016
|
Učebnice AJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
Mgr.Durbáková |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
732/2017
|
Vláčkodráha
|
36,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
Mgr.Haško |
Ing. Mošková |
riaditeľka |
|
29.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2012
|
Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2017
|
Potraviny
|
625,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
telekomunikačné služby
|
81,74 |
s DPH |
1-289472794909
|
|
18.03.2019 |
|
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
25.03.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
čistiace a hygienické potreby
|
824,39 |
s DPH |
08/2019
|
|
25.03.2019 |
|
Fronková |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
26.03.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
el.energia-záloha
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
Ing.Mošková |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
fixy stierateľné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
Koniarová Lívia |
Ing.Vetráková |
Ing.Vetráková,riaditeľka |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
668/2017
|
Potraviny
|
188,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
Danka Fronková |
Danka Fronková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
|
|
03.07.2015 |