Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 607/2016 Potraviny 312,32 s DPH 30.11.2016 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 05.12.2016
Faktúra 479/14 Náklady na realizáciu elektr. aukcie 75,00 s DPH 13.11.2014 hospodárka 13.11.2014
VO: Súhrnná správa 4/2015 Súhrnná správa za obdobie 4. štvrťrok 2015 s DPH 04.01.2016 04.01.2016
Faktúra 204/2023 vykonané práce+dod.materiál 4 685,44 s DPH DL2023054 07.09.2023 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 12.09.2023 17.01.2024
VO: Súhrnná správa 3/2015 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2015 s DPH 05.10.2015 05.10.2015
Faktúra 325/2017 Potraviny 29,33 s DPH 06.06.2017 Danka Fronková Danka Fronková vedúca ŠJ 07.06.2017
Faktúra 443/2012 Oprava kosačky 160,70 s DPH 04.10.2012 16.01.2013
VO: Súhrnná správa 2/2015 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2015 s DPH 03.07.2015 03.07.2015
VO: Súhrnná správa 2/2018 Súhrnná správa za obdobie 2. štvrťrok 2018 s DPH 01.06.2018 01.06.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 Súhrnná správa za obdobie 3. štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018 10.10.2018
Faktúra 228/2023 učebnice NP 7,70 s DPH 20.09.2023 Mgr.Durbáková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 22.09.2023 17.01.2024
Zmluva 71/2022 školenie vodičov 75,00 s DPH 20/2022 Ing.Vetráková Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 28.03.2022
VO: Súhrnná správa 1/2017 Súhrnná správa za obdobie 1. štvrťrok 2017 s DPH 03.04.2017 10.04.2017
Faktúra 266/2023 cestovný príkaz 464,91 s DPH 25.10.2023 Mgr.Kormaňák Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 25.10.2023 17.01.2024
Faktúra 338/2017 Škola v prírode 2 120,00 s DPH 12.06.2017 riaditeľka Ing. Mošková riaditeľka 16.06.2017
Faktúra 279/2023 skylink 52,80 s DPH 52/2023 09.11.2023 Mgr.Haško Ing.Vetráková Ing.Vetráková,riaditeľka 16.11.2023 17.01.2024
Faktúra 340/2017 Vyúčtovacia faktúra el.energia 263,35 s DPH 12.06.2017 hospodárka hospodárka 16.06.2017
Faktúra 611/2016 Stravné lístky 128,76 s DPH 30.11.2016 hospodárka Ing. Mošková riaditeľka 05.12.2016
Faktúra 202/2018 el.energia-záloha 8,00 s DPH 07.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
Faktúra 216/2018 telekomunikačné služby 67,14 s DPH 20.08.2018 Ing.Mošková Ing.Mošková Ing.Mošková,riaditeľka 13.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9374