|
Faktúra |
222/2025
|
vodné stočné internát
|
862,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
719019965 |
SVSP |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
86/2025
|
kontrola auta Peugeot pre TK a EK
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
3Miko |
Matlo Pavol |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
242/2025
|
tonery
|
186,96 |
s DPH |
obj.č. 84/2025
|
|
30.05.2025 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
239/2025
|
umývadlo do triedy a materiál SOU
|
68,44 |
s DPH |
obj.č 82/2025
|
|
28.05.2025 |
Unimat s.r.o |
Matlo Pavol |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
81/2025
|
popisovače na tabule
|
287,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Resize |
Livia Koniarová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
241/2025
|
popisovače na tabule
|
287,16 |
s DPH |
obj.č. 81/2025
|
|
27.05.2025 |
Resize |
Livia Koniarová |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
82/2025
|
umývadlo a materiál SOU
|
68,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Unimat s.r.o |
Matlo Pavol |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Objednávka |
83/2025
|
dezinsekcia - internát
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ANIS, B.Bystrica |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Objednávka |
84/2025
|
tonery
|
186,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
OfficeLand, sro. |
Mgr. Ján Čecho |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Objednávka |
85/2025
|
adaptér, slúchadlá
|
91,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Alltech |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
238/2025
|
kontrola ihris
|
200,00 |
s DPH |
obj.č. 79/2025
|
|
26.05.2025 |
Kontroly s.r.o. |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
80/2025
|
podnosy do kuchyne
|
149,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
MM Gastrp |
Dana Fronková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
234/2025
|
prenájom rohoží
|
84,03 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.05.2025 |
Lindstrom |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
235/2025
|
kanc.potreby
|
290,40 |
s DPH |
obj.č. 1/2025
|
|
23.05.2025 |
Králik Branislav-Papierníctvo |
Petra Buchalová Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
236/2025
|
presun licencí dochádzka
|
16,36 |
s DPH |
obj.č. 75/2025
|
|
23.05.2025 |
System-IS |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
Z20/2025
|
poistenie vozíka
|
19,62 |
s DPH |
zmluva
|
8000169628
|
23.05.2025 |
Union poistovňa |
Žufková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
232/2025
|
doplatok školenie
|
13,44 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Seminária |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
75/2025
|
presun licencie -dochádzka
|
162,36 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
System-IS |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
Faktúra |
230/2025
|
vyúč. Fa elekt. eMklub
|
95,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.05.2025 |
SSE |
Ing. Miroslava Vetráková |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Objednávka |
77/2025
|
bezpeč.sieťka na trampolinu
|
95,30 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Gevon |
Mgr. Haško Viktor |
Ing. Miroslava Vetráková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |