|
Faktúra |
315/2018
|
žiarivkové svietidlo mriežkové
|
55,76 |
s DPH |
06.11.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
308/2018
|
materiál podľa dodacieho listu
|
567,10 |
s DPH |
05.11.2018 |
Ján Búry, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
297/2018
|
servisná kontrola kotlov
|
885,60 |
s DPH |
19.10.2018 |
REMESLO stav, Žiar nad Hronom |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
289/2018
|
prepäťová ochrana, rýchlovarná kanvica
|
34,49 |
s DPH |
17.10.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
281/2018
|
hadica do vysávača
|
31,50 |
s DPH |
10.10.2018 |
abc hadice, Bratislava |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
251/2018
|
kontrola a čistenie komínov
|
122,38 |
s DPH |
21.09.2018 |
Lukáš Toryský-Kominárstvo, B.Štiavnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
244/2018
|
elektromontážne práce
|
967,20 |
s DPH |
12.09.2018 |
Vodislavský-ELMON, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
237/2018
|
materiál na údržbu
|
68,56 |
s DPH |
11.09.2018 |
Karol Mazúr-KAMI, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
224/2018
|
služobné auto-údržba
|
201,80 |
s DPH |
31.08.2018 |
AUTOSERVIS Ziman Július, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
215/2018
|
materiál podľa vlastného výberu
|
49,25 |
s DPH |
17.08.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
205/2018
|
tovar podľa dodacieho listu
|
174,62 |
s DPH |
07.08.2018 |
Ján Búry, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
196/2018
|
tovar podľa dodacieho listu
|
12,70 |
s DPH |
01.08.2018 |
Karol Mazúr-KAMI, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
192/2018
|
materiál na údržbu
|
31,03 |
s DPH |
26.07.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
13.11.2018 |
|
Faktúra |
182/2018
|
materiál na údržbu
|
178,93 |
s DPH |
09.07.2018 |
MPL TRADING, Bratislava |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
161/2018
|
sprostredkovanie montážnych prác
|
18,58 |
s DPH |
19.06.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
06.07.2018 |
|
Faktúra |
140/2018
|
tovar podľa objednávky
|
106,10 |
s DPH |
04.06.2018 |
Daniel Friebert,Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
11.06.2018 |
|
Faktúra |
138/2018
|
tovar podľa objednávky
|
293,28 |
s DPH |
01.06.2018 |
Ján Búry, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
11.06.2018 |
|
Faktúra |
118/2018
|
kontrola, čistenie komínov
|
83,58 |
s DPH |
09.05.2018 |
Lukáš Toryský-Kominárstvo, B.Štiavnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
11.06.2018 |
|
Faktúra |
92/2018
|
prečistenie zapchatej kanalizácie
|
22,00 |
s DPH |
11.04.2018 |
Mestský bytový podnik, Kremnica |
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
11.06.2018 |
|
Faktúra |
87-1/2018
|
bioroztok
|
360,00 |
s DPH |
09.04.2018 |
|
Donoval |
Ing.Mošková |
Ing.Mošková,riaditeľka |
11.06.2018 |